Daca vrei sa inregistrezi pe firma operatii intracomunitare, trebuie sa stii ca ai 3 obligatii de baza:
1. Sa te inregistrezi in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Ca sa vezi cum se face asta, poti vedea aici.
2. Sa depui declaratia intracomunitara 390 pana pe 25 ale lunii urmatoare celei in care ai realizat operatiile intracomunitare.
3. Sa depui declaratia intrastat din momentul in care ai depasit pragurile de livrari sau achizitii.
Operatorii economici inregistrati in scopuri de TVA care realizeaza schimburi de bunuri cu alte tari membre UE au obligatia de a declara aceste schimburi prin declaratia Intrastat in momentul in care se depaseste pragul valoric stabilit pentru anul de referinta. Acest prag se considera separat pentru cele doua fluxuri – introduceri (achizitii) si expedieri (livrari) de bunuri.
Pentru anul 2011 pragurile valorice stabilite sunt:
a. 300.000 lei pentru introduceri (achizitii)
b. 900.000 lei pentru expedieri (livrari)
Operatorii economici care în anul anterior au depăşit pragurile valorice stabilite pentru anul curent au obligatia de a completa declaraţia Intrastat pentru fiecare din lunile anului in curs.
Operatorii economici care depăşesc pragurile valorice în cursul anului, au obligatia de a transmite declaraţia Intrastat începând cu luna în care s-au depasit pragurile valorice. In cazul in care se dapaseste numai unul din cele doua praguri valorice, se va completa declaratia Intrastat numai pentru acel flux pentru care s-a inregistrat aceasta depasire valorica: introducere sau expediere.
Declaratia Intrastat se depune lunar, pana in data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, in format electronic.
Pentru a completa declaratia Intrastat este nevoie sa parcurgeti urmatorii pasi:
1. va inregistrati pe site-ul INS:
www.intrastat.ro / Declaratia intrastat / Pentru a completa on-line declaratia Intrastat CLICK AICI / Inregistrare aici / alegeti FIS (furnizor de informatii statistice) – va veti inregistra cu CUI-ul si detaliile societatii / apasati butonul ‘Trimite’
2. activarea contului se realizeaza prin accesarea link-ului primit pe adresa de email indicata in formularul de inregistrare; veti primi o parola care va putea fi modificata ulterior
3. completarea on-line a declaratiei:
www.intrastat.ro / Declaratia intrastat / Pentru a completa on-line declaratia Intrastat CLICK AICI / va logati cu CUI-ul societatii si parola cu care v-ati inregistrat / Sectiunea ‘Trimite declaratie’ / din sectiunea ‘Declaratii actuale’ selectati fluxul ‘Inroducere’ sau ‘Expediere’ pentru luna pentru care faceti raportarea / completati sectiunea ‘Detalii Personale’ / urmatorul / in fereastra aparuta veti completa urmatoarele informatii:
- cod NC8 (il alegeti din lista care apare apasand butonul ‘Cautare/Acceptare’)
- masa neta
- unitati suplimentare (pentru anumite bunuri)
- valoare factura
- valoare statistica
- natura tranzactiei
- modul de transport
- termenii de livrare
- ţara de origine /tarade destinatie
- ţarade expediere (numai pentru introduceri)
Pentru a adauga o noua pozitie se apasa butonul ‘Adaugare pozitie’ si se completeaza aceleasi informatii.
La final se apasa butonul ‘Trimite’ si se va primi un cod de referinţă din partea sistemului.
Tarile membre UE sunt:
Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria
(extras din Ghidul de Utilizare a Aplicaţiei Intrastat – www.intrastat.ro)
Cititori :846
- Daca doriti ca un profesionist sa se ocupe de firma dumneavoastra, intrati aici
- Puteti primi newsleterul nostru cu cele mai noi articole daca va abonati gratuit prin email
- Ne puteti scrie la adresa de email office[at]faracontabilitate.ro





